T年度结转如何操作
2024/9/30 来源:不详其实T+软件如果按照正常程序来说是不需要单独做年度结转的操作的,但是我们在做账的过程中往往并不是那么按部就班。比方说,正常情况下22年的年底应该把22年的账都做完,结账再做23年的账,但是很多时候我们是22年的账还没有结账就已经开始做23年的账了。
今天就针对正常流程和特殊流程下,分别介绍T+是如何做年度结转的。
情况1:正常流程。比如22年底,先把22年的账全部做完结账后再做23年的账。
此种情况只需要按照顺序把22年的账逐月结账即可,12月份结账完成后,系统会自动创建下一年的会计期间,生成科目,并把期末余额结转到下一年的期初余额。
-(注意:如果有业务模块的话,一定要先做业务结账,再做财务结账)
选中12月份,点击
点击
对账没有问题,点击
试算结果平衡,点击
勾选“当下一年科目期初余额已存在时,结转时覆盖科目期初余额”,点击
结账成功,点击
22年完成年度结账。这时候你可以发现系统已经自动创建了23年的会计期间,生成了会计科目,并且把科目期末余额结转到下一年的科目期初余额。
上面所述,是T+在正常流程下做年结的步骤。
情况2:特殊流程。比如22年底,在未完成22年的账的前提下,先做23年的账。
首先要新增下一年的会计期间。
-
点击
点击
其次,生成会计科目。
用新增的会计期间重新登陆系统。
-,点击
系统会提示“将会根据上年科目表生成本年度科目表”,点击
科目生成成功。
新建完会计期间,生成了会计科目后,就可以做新一年的账了。后期上一年完成所有账务后,直接按照上述情况1进行结账即可。
注意:在上一年度未结账的情况下,新一年的凭证不能记账,否则后期再做上一年年末结账的时候,期末数据不能结转到本年的期初。