审计职责履行不到位,ST榕泰2021年审

2023/8/13 来源:不详

12月30日,ST榕泰年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙),审计师姜纯友、吴少华,审计项目质量控制复核人李峻雄收上交所监管警示。

经查明,大华会计师事务所及其注册会计师姜纯友、吴少华作为公司年度审计机构及年度报告审计注册会计师,李峻雄作为公司年度年度报告审计项目质量控制复核人,存在审计职责履行不到位的情形。

4月30日,公司披露年年度报告,公司扣除非经常性损益前后的净利润均为负,但大华所及年审会计师未按规定出具营业收入扣除专项核查意见。质量控制复核人在实施项目复核过程中也未发现上述情况。经监管督促,直至6月1日才予以出具。同时,经核查,大华所及年审会计师上年度也未按规定对公司出具年度营业收入扣除专项核查意见。

大华所、姜纯友、吴少华作为公司年度审计机构及年度报告审计注册会计师,李峻雄作为该年度报告审计项目质量控制复核人,未勤勉尽责,连续两年未及时出具营业收入扣除专项核查意见,上述行为违反了相关法律法规。

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